崗位職責:
1. 協(xié)助建立健全公司審計體系,參與制定和維護集團內部審計制度;
2.根據審計安排,制定審計策略,并按期完成審計現(xiàn)場工作;
3. 通過內部審計,對集團內部控制的潛在問題和風險缺陷,提出優(yōu)化建議;
4. 審計完成后,起草審計報告,負責組織整理審計底稿,審核無誤后歸檔;
5. 督促審計結論和建議的落實;
6. 負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通;
7. 完成領導分配的其他任務。
任職要求:
1. 財務、審計類相關專業(yè)本科及以上學歷,熟悉內部控制體系,具有良好的審計、財務、管理、法律等知識背景;
2. 8年以上審計、財務相關工作經驗,最近三年在大型制造業(yè)企業(yè)從事內審工作或者擔任財務負責人,熟悉制造業(yè)公司運營流程;
3. 熟悉制造業(yè)供應鏈、生產、質量、設備及模具工裝內控流程及相關風險點,具備供應鏈審計經驗及業(yè)績;
4. 優(yōu)秀的寫作表達能力、數(shù)據分析能力和溝通能力,能夠熟練使用Office辦公軟件;?
5. 具備良好的執(zhí)行力、團隊領導力和決策力;
6. 具備正直優(yōu)良的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神;
7. 可適應出差;有注冊會計師、高級審計師等相關資格者優(yōu)先。
職位福利:五險一金、年底雙薪、績效獎金、定期體檢、節(jié)日福利