1.合同的審批:及時(shí)對(duì)生產(chǎn)輔材、設(shè)備儀表、物流加工類(非原料)合同的相關(guān)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核;
2.付款申請(qǐng)單的審批:根據(jù)合同條款審核各部門提交的付款申請(qǐng);
3.審核金蝶系統(tǒng)的簡(jiǎn)單生產(chǎn)入庫(kù)單、其他出庫(kù)單;
4.對(duì)采購(gòu)部上傳的輔料、原料結(jié)算單進(jìn)行審核;
5.根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)下推財(cái)務(wù)憑證;
6.完成物流費(fèi)用臺(tái)賬及原料采購(gòu)臺(tái)賬,做出差異分析,如暫估與結(jié)算差異較大,結(jié)算時(shí)間間隔較長(zhǎng)、長(zhǎng)期預(yù)付款金額較大等
7.月底核對(duì)供應(yīng)商往來,導(dǎo)出已付款未開票的數(shù)據(jù)發(fā)給采購(gòu)核對(duì)催票。