崗位職責(zé):
1、組織參與集團(tuán)及子公司財(cái)報(bào)審計(jì)、經(jīng)營(yíng)審計(jì)( 營(yíng)銷(xiāo)、采購(gòu)、生產(chǎn)、基建 )、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),根據(jù)內(nèi)審流程,編制項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃、負(fù)責(zé)獨(dú)立或領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目,對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,提出整改或處理建議,編制審計(jì)報(bào)告,匯總審計(jì)結(jié)果,督促審計(jì)問(wèn)題的改善落實(shí);
2、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度是否健全、內(nèi)部控制制度的事前、事中和事后的有效性、合理性、執(zhí)行性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督評(píng)價(jià),并協(xié)助對(duì)公司內(nèi)控制度及流程的梳理與優(yōu)化;
3、參與制定和修訂內(nèi)部審計(jì)有關(guān)制度和規(guī)定,參與評(píng)審其他部門(mén)內(nèi)控管理制度;
4、在內(nèi)部審計(jì)過(guò)程中關(guān)注和檢查舞弊行為,必要時(shí)進(jìn)行反舞弊調(diào)查,推動(dòng)公司反舞弊體系的建立。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,審計(jì)或者財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè),英語(yǔ)4級(jí);
2、有集團(tuán)公司5年以上審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),參與過(guò)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作;
3、熟悉企業(yè)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)流程,有國(guó)外分子公司/項(xiàng)目工作或?qū)徲?jì)經(jīng)歷優(yōu)先;
4、原則性及保密意識(shí)強(qiáng),善于溝通及團(tuán)隊(duì)協(xié)作,有較強(qiáng)的邏輯分析能力、執(zhí)行能力及文字表達(dá)能力,有較強(qiáng)的洞察力和覺(jué)察力,抗壓能力好;
5、能夠適應(yīng)非洲出差。