崗位內(nèi)容:
1、組織和實施年度內(nèi)部審計計劃,確保符合相關(guān)法規(guī)和標準;
2、審計公司各項業(yè)務(wù),建議和跟進改進措施;
3、負責(zé)內(nèi)控評價工作檔案的歸檔整理工作;
4、從公司利益出發(fā),負責(zé)與外審機構(gòu)人員的溝通、協(xié)調(diào)等;
5、及時更新和完善內(nèi)部控制流程和文檔;
6、負責(zé)上級交辦的其他工作。
任職要求:
1. 會計、審計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè),統(tǒng)招大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
2. 3年以上審計相關(guān)工作經(jīng)驗,至少1年上市公司內(nèi)部審計工作經(jīng)驗 ;
3. 具有注冊會計師(CPA)、注冊內(nèi)部審計師(CIA)證書、審計、會計類中級及以上職稱者優(yōu)先;
4. 具備良好的溝通能力、分析問題能力、職業(yè)判斷能力及執(zhí)行能力;
5. 掌握國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、政策以及公司的規(guī)章制度,熟悉內(nèi)審等相關(guān)的理論知識和專業(yè)知識,及企業(yè)的經(jīng)驗管理情況。