崗位內容:
1. 組織和實施年度內部審計計劃,確保符合相關法規(guī)和標準
2. 評估公司的財務和管理風險,并提出改進建議
3. 督促并跟進審計結果的整改落實情況
4. 撰寫審計報告,向高層管理層匯報審計發(fā)現(xiàn)和解決方案
5. 稅務事務所從業(yè)經驗
任職要求:
1. 具備相關領域本科及以上學歷,有建筑施工企業(yè)從業(yè)經驗,稅務事務所工作優(yōu)先考慮
2. 至少3年內部審計經驗和2年以上管理經驗
3. 熟悉建設、金融、稅收等相關法規(guī)和標準
4. 能夠獨立思考,分析和解決復雜問題
5. 出色的溝通能力和團隊協(xié)作精神